Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

В этой статье:

За последние несколько лет стандартный бланк 3-НДФЛ претерпел существенный изменения. 2018 год не стал исключением: ФНС снова скорректировала форму, сократив ее почти вдвое. Портал Бизнес.ру разобрался, кому и зачем нужно заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2018 год и как сделать это без ошибок.

3-НДФЛ — налоговый отчет по доходам граждан. Каждый человек заполняет и сдает ее самостоятельно. В этом главное отличие декларации 3-НДФЛ от подоходного налога в форме 2-НДФЛ, который удерживают с сотрудников при получении зарплаты.

Кто сдает 3-НДФЛ

Людей, которые подают 3-НДФЛ за 2018 год можно условно разделить на четыре категории:

  1. Те, кто получает любой доход кроме основной работы и самостоятельно отчитывается перед государством. Это предприниматели на ОСНО и нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, ведущие частную практику;
Рекомендуем!  Как оформить ипотеку под материнский капитал — на каких условиях и в каком порядке.

Читать также: Самозанятые граждане: последние новости

  1. Граждане, которые в течение года получили дополнительный доход:
  • продали имущество — квартиру, машину, недвижимость, которым владели менее 3 лет;
  • выиграли в лотерею или получили ценные подарки и призы;
  • сдали недвижимость в аренду.
  1. Граждане, проживающие в России больше полугода и получающие доход за границей. Их называют налоговыми резидентами.
  2. Граждане, которые хотят получить от государства налоговый вычет — имущественный, профессиональный, за лечение и обучение.

Налоговые вычеты по НДФЛ

Когда, куда и как сдавать 3-НДФЛ

Срок сдачи. Отчет следует отправить в ФНС до 30 апреля года, идущего за отчетным. Если 30 апреля выпадает на субботу, воскресенье или праздничный день, то отчет можно сдать на следующий рабочий день. Последний день сдачи декларации 3-НДФЛ за 2018 —30 апреля 2019 года, вторник.

Важно! Если вы сдаете 3-НДФЛ для получения налогового вычета, дата сдачи меняется — отчетность можно сдать до конца календарного года

Куда сдавать. Декларация 3-НДФЛ сдается только в налоговую инспекцию по месту постоянного жительства. В крайней случае можно сдать отчет по месту временной прописки, но нужно заранее прийти в налоговую и встать на учет.

Как отправить. Отчет можно сдать разными способами:

  • лично съездить в налоговую инспекцию. Для этого нужно самому заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год, распечатать бланк в 2-х экземплярах и отправиться в налоговую. Один экземпляр останется у инспектора, второй заберете вы как подтверждение того, что сдали отчета вовремя;
  • воспользоваться специализированным  сервисом ;
  • отправить отчет почтой России. Используйте только ценное письмом и вложите опись. Дата отправки — это подтверждение, что отчет отослан в соответствии со сроками;
  • отправить электронную версию формы через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
  • сдать через посредника. Посредником может быть кто угодно: коллега, друг или родители. Главное — обеспечить их доверенностью, заверенной у нотариуса.

Алгоритм заполнения декларации 3-НДФЛ

Бланк декларации универсальный и подходит всем: тем, кто заплатит подоходный налог в бюджет и тем, кто наоборот, подает бланк на возврат денег из бюджета. Он содержит 20 страниц. При заполнении человек сам выбирает нужные страницы. Например, налоговый резидент будет заполнять страницу 5,а специалисты частной практики страницу 6.

Есть и страницы, общие для всех заявителей. Для удобства мы собрали всю информацию по основным страницам декларации в небольшую таблицу.

Страница 1 Титульник. Здесь указывают данные физического лица, подающего декларацию: ФИО, дата и место рождения, ИНН и паспортные данные.
Страница 2 Вписываются коды:
  • уплаты налога в бюджет — КБК
  • территориальной принадлежности налоговой — ОКТМО

Вносится сумма налога. У одних к уплате, у других — к возврату из казны

Страница 3 Указывается общая сумма дохода, полученная за текущий год. Рассчитывается подоходный налог по разным ставкам.
  • Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И и Приложение «Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества» заполняют при необходимости.
  • Скачать заполненные образцы 3-НДФЛ
  • Рассмотрим на примере, как заполнить образец налоговой декларации по 3-НДФЛ за 2018 год.

Пример. Макаров Матвей Ильич заработал в 2018 году 540.000 рублей. Из них он заплатил подоходный налог 70.200 рублей. В 2018 году он заплатил за обучение 56.600 рублей и за лечение 30.000 рублей. Эти суммы относятся к налоговым вычетам и их можно вернуть из бюджета.

Титульный лист: В верхних ячейках указываем ИНН физического лица. Если ИНН не знаете, поставьте прочерк. Налоговики принимают без идентификационного номера.

Номер корректировки: если отчет сдается в первый раз, то ставится 000. Если подается уточненный вариант, то пишите номер 001,002,003. Он соответствует количеству «уточненок».

Код налогового периода. Ставится код 34-годовой отчет;

Налоговый период. Это текущий год, когда сдается отчет. В нашем случае — 2019 год.

Код налоговой службы. В строке вписывается код налоговой инспекции, куда предоставляется расчет — в налоговую по месту жительства.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Дальше вносятся сведения с паспорта, номер телефона, дата сдачи и подпись физического лица. Если расчет подписывает сам налоговый агент, выбираем цифру 1.

Если его представитель, то цифру 2.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Важно! Если декларацию 3-НДФЛ сдает не сам человек, а его представитель, то указываются паспортные данные представителя и копию доверенности.

Лист 2 раздела 1. Здесь вносится сумма подоходного налога, которую нужно доплатить в бюджет или наоборот, вернуть. В нашем примере Макаров М.И. возвращает деньги из бюджета.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Здесь нужно внимательно внести код бюджетной классификации. Если ошибетесь в написании кода, то придется подавать уточненную декларацию. В 2019 году КБК не менялся.

Теперь из декларации выбираем те страницы, в которые вносятся сведения. В нашем примере это страницы 3 Раздела 2, страница 4 Листа А и страница 10 Листа Е1.

Заполняем страницу 3 раздел 2 — расчет налоговой базы по ставке подоходного налога.

На этой странице указываем все полученные доходы за текущий год. Если у вас несколько источников дохода, то нужно внести по каждому предприятию отдельно.

Вносим процентную ставку налога — 13%.

Вид дохода: ставим цифру 3.

В строке 010, 030, 040 вписываем сумму — 540.000 рублей.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Записываем данные в страницу 4 Листа А — источники дохода.

Здесь указываем данные организации, где работал Макаров — ИНН, КПП и название. ОКТМО города и сумму полученного дохода и удержанного налога.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Записываем данные в страницу 10 Листа Е1 — налоговые вычеты.

Здесь учитываются данные по налоговым вычетам — за обучение 56.600 рублей и за лечение 30.000 рублей.

Строка 120. Вписываем сумму, перечисленную за обучение — 56.000 рублей.

Строка 130. Сумма, потраченная на лечение — 30.000 рублей

Строка 170. Общая сумма потраченных денег: 86.000 рублей

Важно! Все расходы должны быть документально подтверждены.

Строка 180. Складываем сумму налоговых вычетов. В нашем примере она равна 11.180 рублей.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Как заполнить онлайн

Для этого нужно воспользоваться личным кабинетом на сайте ФНС. Перед началом работы надо получить пароль и сформировать электронную подпись. Пароль можно получить в районной налоговой инспекции, а электронную подпись можно сгенерировать в личном кабинете после регистрации.

Читать также: Расчет НДФЛ с зарплаты работников в 2018 году

Как заплатить подоходный налог

Если вы остались должны государству, то нужно рассчитаться с ним до 15 июля года, идущего за отчетным. Если день оплаты попадает на выходной, то переносится на следующий рабочий день. Срок уплаты подоходного налога за 2018 год — 15 июля 2019 года,понедельник.

Заплатить можно разными способами:

  • в любом банке по бумажной квитанции. Ее можно получить в ФНС, где будете сдавать декларацию или распечатать с сервиса налоговой.
  • на официальных государственных сайтах: в личном кабинете сайта налог.ру, на госуслугах и в спецсервисе ФНС.

Что будет, если не сдать 3-НДФЛ

Несвоевременная сдача декларации грозит штрафом. Согласно ст. 119 НК РФ налоговая наложит штраф 5% за каждый пропущенный месяц, начиная с 30 апреля. Сумма штрафа будет не менее 1000 рублей и не более 30% от суммы налога.

Пример. Сергеев В.В. продал в 2017 году земельный участок, которым владел менее 3 лет. Налог на доход составил 50.000 рублей. Сергеев забыл подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2018 года. Вспомнил о ней после того как получил уведомление от налоговиков в августе 2018 года. Кроме налога ему пришлось заплатить штраф 5% 10.000 рублей за 4 месяца — май, июнь, июль, август.

50.000*5%*4 = 10.000 рублей

Штрафными санкциями облагаются только те суммы, которые нужно заплатить в бюджет. На суммы налоговых вычетов или те деньги, которые можно вернуть из бюджета, штраф не накладывают.

Для ленты новостей мы запустили специальный канал в Telegram и группу в Фейсбуке. Присоединяйтесь!

Источник: https://www.business.ru/article/1677-obrazets-zapolneniya-nalogovoy-deklaratsii-3-ndfl-za-2018-god

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец 2024

Подавать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно в 2018 году.

Специально для нашего сайта были подготовлены примеры и образец заполнения декларации 3-НДФЛ 2017 — декларации, заполняемой в 2018 году.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность после 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность до 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Обратите внимание на то, что, если имущество (квартира или автомобиль) находились в собственности более минимального предельного срока владения (3-х или 5-ти лет), то заполнять декларацию в этом случае при их продаже не нужно. Подробнее здесь.

Этот пример для случая, когда квартира, дом или другая недвижимость была получена в собственность до 1 января 2016 года. Если квартира была куплена или получена в собственность после 1 января 2016 года, то следует использовать другой пример заполнения декларации 3-НДФЛ.

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Декларация 3-ндфл за 2019 год: ссылки, нюансы заполнения, образец

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ для получения имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры и получали доходы из нескольких источников, например, если вы работаете на основном месте работы и по совместительству в разных организациях с разными ИНН и с разными кодами ОКТМО, то для каждого кода ОКТМО необходимо заполнять отдельный подраздел Листа А декларации 3-НДФЛ. Сколько разных ИНН и кодов ОКТМО у источников ваших доходов, столько подразделов Листа А нужно заполнить. Сумму вычета следует в этом случае разделять пропорционально между разными ОКТМО. Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы.

Форма бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры.

Вместе с заявлением необходимо приложить копию договора о приобретении жилья, копию документа на право собственности на жилье или акт о передаче жилья налогоплательщику, а так же платежные документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие факт уплаты денежных средств налогоплательщиком, например, на ремонт помещения или уплату процентов по кредиту, если эти расходы также предъявляются к вычету (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Подробнее, как получить вычет на покупку квартиры и другого жилья.

Заявление о подтверждении права на имущественные налоговые вычеты заполняется в том случае, если планируется получение вычета не путем перечисления денег из ФНС, а путем уменьшения налога, например, по месту работы.

Источник: https://choice4you.ru/drugoe/deklaracija-3-ndfl-za-2019-god-ssylki-njuansy-zapolnenija-obrazec.html

Заполнение декларации 3-НДФЛ в 2019 году: скачать новую форму, образец заполнения, сроки сдачи

Последнее обновление от 01.04.2019

Налоговая декларация 3-НДФЛ — это документ, который необходимо подавать в налоговую инспекцию гражданам Российской Федерации. Обязанность в подаче такой декларации возникает у граждан, получающие иные доходы, либо имеющие вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

По этой форме должны отчитываться за свои доходы индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы.

Чтобы воспользоваться вычетами в 2018 году, можно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015, 2016, 2017 года. Чтобы отчитаться по доходам в 2018 году, необходимо подать декларацию за 2017 год.

Сроки подачи для физических лиц и ИП

В срок до 30 апреля возникает обязанность заполнить и подать форму декларации 3-НДФЛ физическим лицам, получившие доходы от продажи имущества и иные доходы в прошедшем году. ИП обязаны отчитываться ежегодно о своих полученных доходах до 30 апреля.

Если вы имеете право на получение налогового вычета, то можете воспользоваться и подать форму декларации за 3 предыдущих года. Подать можно в любое время, сроки не установлены.

Кто должен заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

  • Декларацию 3-НДФЛ обязаны заполнять и сдавать физические лица, которые получили дополнительные доходы, например продали квартиру, дом, автомобиль.
  • Ежегодно должны отчитываться о своих доходах индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы.
  • Виды доходов, по которым возникает обязанность подачи декларации 3-НДФЛ:
  • Продажа имущества — квартиры, дома, участка, доли недвижимости, которые были в собственности.
  • Продажа автомобиля, находившегося в собственности.
  • Получение выигрыша или ценного подарка, если организатор розыгрыша не уплатил НДФЛ за получателя выигрыша.
  • Получение дохода от сдачи имущества в аренду.
  • Продажа ценных бумаг или проценты от приобретенных акций.
  • Получение дохода ИП от предпринимательской деятельности.
  • Получение дохода нотариусом, адвокатом, лиц занимающихся частной практикой.

Любое физическое лицо, у которого есть право на налоговые вычеты, может заполнить декларацию и подать в налоговую инспекцию на возврат налога. Это является правом, а не обязанностью.

Виды налоговых вычетов:

  • Покупка квартиры, дома или доли недвижимости.
  • Оплата своего обучения или своих детей до 24 лет, супруга, супруги.
  • Оплата медицинских услуг, медикаментов за себя или за детей до 24 лет.
  • Уплата добровольных пенсионных взносов, отчисления на благотворительность.
  • Вклады в инвестиционные фонды.

Новая форма декларации 3-НДФЛ

Источник: https://za-vychetom.ru/declaraciya-3-ndfl/

Инструкция По Заполнению Декларации 3ндфл За 2019г

  • обновленная версия состоит не из 20, а из 13 страниц;
  • изменен состав листов для расчета различных доходов и вычетов по НДФЛ;
  • буквенное обозначение листов заменено на приложения с соответствующей нумерацией (всего новая декларация включает 2 раздела и 8 приложений);
  • расчет стандартных, социальных и инвестиционных налоговых вычетов объединен в одно Приложение 5;
  • профессиональные вычеты вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики теперь рассчитывают в Приложении 3;
  • сокращен раздел, касающийся определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и ПФИ, а также по операциям в рамках инвестиционного товарищества;
  • учтены поправки в НК РФ в части освобождения от НДФЛ доходов, полученных при ликвидации инофирмы (Закон от 19.02.2018 № 34-ФЗ).
  • исключен Справочник «Коды регионов»;
  • коды видов доходов теперь разделены в зависимости от источника – российский или зарубежный;
  • расширен состав видов документов, а также категорий налогоплательщиков, заявляющих имущественный вычет;
  • список кодов видов деятельности стал больше и оформлен в отдельное Приложение 5 к порядку заполнения (в прежней форме они перечислены на Листе В в строке 010);
  • ведены коды видов операций с ценными бумагами, ПФИ.

Преимуществами заполнения декларации за 2018 год в специальной программе является то, что в программе встроены функции, позволяющие проверить правильность заполнения обязательных реквизитов. Так же вы можете не распечатывать ее дома, а скачать на флешку. Тогда при посещении ИФНС инспектор сможет проверить декларацию и подсказать, есть ли в ней ошибки, и как их исправить.

Переходим к заполнению следующего раздела декларации 3 НДФЛ «Сведения о декларанте». Раздел состоит из двух вкладок: персональные данные и адрес. Нажимаете на вкладку персональные данные.

В этом разделе записываются ваши данные в точности с вашими документами. Заполняете все данные указанных пунктов, сложностей с заполнением этого раздела нет.

В пункте «данные о гражданстве» вписываете код страны 643. Это код России.

Как заполнить 3-НДФЛ правильно

В пункте «ИНН» на титульном и других заполняемых листах указывается идентификационный номер налогоплательщика — физического лица или фирмы. В пункте «Номер корректировки» проставляется 000, если декларация подается первый раз в этом году.

Если нужно сдать исправленный документ, то в разделе пишется 001. «Налоговый период (код)» — промежуток времени, за который отчитывается человек. Если вы отчитываетесь за год — поставьте код 34,первый квартал — 21, полугодие — 31, девять месяцев — 33.

«Отчетный налоговый период» – в этом пункте укажите только предыдущий год, доход за который вы хотите задекларировать. В поле «Представляется в налоговый орган (код)» прописывается 4-значный номер налогового органа, в котором подающий документы состоит на налоговом учете.

Первые две цифры — номер региона, а последние — код инспекции.

В 2019 году декларация о налоге на доход физического лица по форме 3-НДФЛ подается до 30 апреля. Если налогоплательщик заполнил и сдал отчет до вступления в силу поправок в бланк, ему не нужно сдавать сведения повторно по новой форме. Если нужно заявить вычет, то подать декларацию можно в любой момент года.

Образец заполнения декларации 3 НДФЛ в 2019 году: пример

* — при первой подаче декларации следует поставить № корректировки 000, впоследствии он будет присваиваться в возрастающем порядке (001, 002 и т.д.) ** — в данной декларации всего 19 листов, не все их нужно заполнять. Только те, где будет отражаться информация о полученных доходах, уплате налогов, вычетах.

Примерно так же заполняются другие листы и разделы документа. Если это раздел 2, в котором определяется облагаемая налогом годовая финансовая база, то в него нужно внести по строкам:

Заполнение декларации 3-НДФЛ в 2019 году: пошаговая инструкция

Документ дополнили несколькими приложениями. Все они обозначены определенной буквой алфавита. В 2018 году было введено еще одно приложение. Оно предназначено для фиксации сведений о доходах от продажи недвижимости.

Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.

Пошаговая инструкция по заполнению налоговой декларации в программе 3-НДФЛ 2018 для физических лиц и ИП

Чтобы распечатать заполненную декларацию, нужно 3-НДФЛ сохранить в нужном формате, перенести сохраненный файл на флешку. После чего открыть ее содержимое на другом компьютере и отправить открытый файл на печать.

  • Имущественный – при покупке имущества (в зависимости от вида имущества меняется размер вычета: для квартир – 2 млн.руб., для ипотечных процентов – 3 млн.руб., для автомобилей и иного имущества – 200тыс.руб.).
  • Социальный – как правило, используется для возврата налога при оплате лечения, обучения (размер 120 тыс.руб. за себя и 50 тыс.руб. за родственника).
  • Стандартный – если произошла переплата налога в связи с неприменением или неправильным применением стандартных вычетов работодателем.
  • Инвестиционный.

Инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2019 году за 2018 год, на имущественный, социальный и стандартный налоговые вычеты (образец и примеры)

2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению.

Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда.

После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2018 год, или предшествующие года.

После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то заполнено не так попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим .

Новая версия программы декларация 2018: бесплатно скачать официальную форму и бланк 3НДФЛ, пошаговая инструкция по заполнению

Если это ваша первая декларация 3-НДФЛ на получение имущественного вычета, то в данной графе у вас будут проценты только за прошедший год. Если вторая и каждая последующая, то вам нужно указать сумму процентов за все время кредита.

Вычет, в сумме подтвержденных расходов на покупку квартиры (дома и т.д.). Т.е., если у вас есть документальное подтверждение (договор купли-продажи), то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму, которую вы потратили на приобретение недвижимости, которую сейчас продали. Код данного вычета – 903.

Это интересно:  Необходимые Условия Для Страховой Пенсии По Старости

Образец и инструкция по заполнению 3-НДФЛ на налоговый вычет за лечение

Прежде, чем перейти к примерам, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за лечение, кратко разберем разницу между видами мед. услуг. Для налоговой мед. учреждение выписывает особую справку и проставляет в ней сумму и код оказанной услуги:

Согласно п.2 ст.219 НК еще до окончания отчетного года налогоплательщик вправе обратиться за пересчетом НДФЛ к работодателю. Сумму и код предоставленного вычета работодатель отражает в Разделе 4 справки 2-НДФЛ. Если до конца года человек не возместил НДФЛ в полном объеме, на остаток он вправе подать декларацию.

Как заполнить новую форму 3-НДФЛ

Для составления отчетности в ФНС используйте унифицированный бланк налоговой декларации КНД 1151020, утвержденный Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Этим же Приказом установлен порядок заполнения 3-НДФЛ.

Изменили и наименование страниц НД. Вместо буквенного и цифрового обозначения листа введены разделы и приложения. Теперь в НД всего два раздела и 8 приложений. Стандартные, социальные и инвестиционные вычеты объединены в приложении № 5. Профессиональные вычеты теперь отражаем в приложении № 3 вместе с доходами от предпринимательской, адвокатской и частной деятельности.

Новая декларация на возмещение НДФЛ при покупке квартиры

Остаток вычета надо будет отразить в повторной декларации в 2020 году в сумме 201 100 руб. (сумма неиспользованной льготы 1 020 000 минус сумма вычета, примененного по итогам 2018 года — 818 900). На руки в 2020 году будет отдано 26 143 руб.

Алгоритм заполнения декларационной формы предусматривает внесение данных сначала в приложения, после чего информация обобщается в разделе 2. Итоги отражаются в разделе 1 и отражают сумму компенсации. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры, рассмотрим на примере.

Заполнение 3-НДФЛ в программе — Декларация — при заявлении вычета за покупку квартиры

По умолчанию программа переводит нас на вкладку “Стандартные вычеты”. Если вместе с вычетом за квартиру вы не планируете получать стандартный вычет, галочку со строки “Предоставить стандартные вычеты” убираем и переходим во вкладку “Имущественный”.

В конце указываем дату документа, подтверждающего право на вычет. Для договора купли-продажи необходимо заполнить строку “Дата регистрации права собственности на жилой дом, квартиру, з/у”. Для договоров инвестирования – дату акта о передаче квартиры, комнаты или доли в них.

Заполнение 3ндфл декларации в 2019 году за 2019 пошаговая инструкция

Источник: https://lawyer78.ru/test_category/instruktsiya-po-zapolneniyu-deklaratsii-3ndfl-za-2019g

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год: правила и смысл заполнения 2024

Декларация 3-НДФЛ за 3 года может потребоваться в нескольких случаях. Рассмотрим, когда она нужна и каковы особенности ее формирования.

Когда требуется сдавать декларацию 3-НДФЛ за 3 года

Декларация 3-НДФЛ — документ, формируемый физлицом в отношении его доходов за налоговый период. Для такого налога, как НДФЛ, этот период равен 1 году.

Физлица, составляющие отчет, делятся на 2 категории:

  • обязанные направить его в ИФНС за прошедший год даже в том случае, если у них отсутствуют данные для заполнения (ст. 227 НК РФ);
  • подающие его только тогда, когда в минувшем году возникли обстоятельства, создающие обязанность (ст. 227.1, 228 НК РФ) или заинтересованность (ст. 218–221 НК РФ) в подаче отчета.

То есть обычно декларацию подают за 1 год. Почему же возникает необходимость в представлении декларации 3-НДФЛ за 3 года или за любой год из этих 3 лет?

Потому что возможно возникновение ситуаций:

  • подачи уточненного отчета, что связано с обнаружением ошибок, либо обязывающих, либо разрешающих внести поправки, — этим обычно пользуются лица, обязанные сдавать отчетность;
  • сдачи первичного отчета позднее даты, установленной для подачи декларации — это делают лица, заинтересованные в сдаче, но:
    • забывшие своевременно подать декларацию;
    • не имевшие на руках всех необходимых документов для ее оформления в срок;
    • решившие воспользоваться возможностью возмещения налога, распространяемой на минувшие 3 года (пенсионеры).

Что надо учесть, чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ за 3 года

Готовя декларацию 3-НДФЛ за 3 года, нужно исходить из того, что этот документ будет составляться:

  • раздельно за каждый год;
  • только на том бланке, который применялся для отчетности за соответствующий период;
  • с включением в форму помимо обязательных к заполнению листов (титульный, разделы 1, 2) лишь тех из них, которые необходимы для отражения всех иных нужных сведений;
  • с использованием документов, подтверждающих цифры, вносимые в декларацию;
  • точно так же, как и исходная декларация, но только с указанием правильных данных и приведением номера корректировки, если речь идет об исправлении ранее поданного отчета.

Формы декларации, действительные для последних 3 лет, утверждены одним и тем же приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, который для каждого года применяется в своей редакции:

  • исходной — для 2014 года;

Источник: https://5897987.ru/drugoe/deklaracija-3-ndfl-za-2019-god-pravila-i-smysl-zapolnenija.html

PRPR.SU - Интернет журнал
Добавить комментарий

20 + девятнадцать =